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資產管理制度主要監控的風險點的具體規定

資產管理制度主要監控的風險點的具體規定

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資產管理制度主要監控的風險點的具體規定2023更新內容

【300分大學】

資產管理是資產制度主監金融機構代理客戶資產在金融市場進行投資,為客戶獲取投資收益。管理規定在國內資產管理又稱作代客理財。風險

【資產管理制度主要監控的具體風險點1】

風險資產管理部工作職責

1、負責全轄不良貸款清收、資產制度主監處置和信貸資產保全;

2、管理規定負責全轄不良貸款聽證問責工作;

3、風險負責定期分析轄內不良信貸資產的具體構成及形成原因;

4、負責組織社內清收人員和清貸公司開展清收不良貸款工作;

5、資產制度主監負責不良信貸資產清收處置有關檔案資料、管理規定統計報表、風險任務考核等事項的具體日常管理工作。

風險資產管理部經理崗職責

1、資產制度主監負責全轄不良貸款的管理規定清收與處置工作

2、負責擬定不良貸款的風險清收計劃措施和考核辦法

3、負責組織、管理、協調、指導和考核轄內分支機構信貸資產管理工作

4、負責聯社領導交辦的其它臨時性工作。

5、負責按照資產管理委員會的意見,進行不良貸款特殊處置。

6、負責與聯社各股室的協調工作。

風險資產管理部內勤職責

1、辦理風險資產管理部所有業務手續,確保業務工作質量,杜

絕違規,減少差錯;確保呈報的各種數據準確、資料完整。

2、每月在信貸管理系統中,對集中的不良貸款進行五級分類,確保分類數據真實準確。

3、管理好不良貸款臺賬,要以電子表格的形式建立不良貸款臺帳,每日對不良貸款的清收進行監測,做好臺賬維護。

4、建立呆賬核銷后的資產保全和清收臺賬,嚴格執行對已核銷的呆賬作“賬銷案存”處理,繼續保留追索的權利,做好保密工作,一律不得對外披露呆賬核銷的實際情況。

5、管理好檔案資料,內勤管理集中不良貸款借款及合同,及時對不良貸款特殊處置資料、呆賬核銷資料、聽證問責資料等不良貸款檔案進行整理、登記,入檔保管。查閱、調閱不良貸款檔案按照會計檔案管理辦法執行。

風險資產管理部依法清收崗職責

1、負責全縣信用社的依法起訴、公安立案等司法程序工作,并制定日常工作計劃,研究處置方案,配合司法機關,達到依法強制效果。

2、及時配合信用社和清貸人員搜集整理需要起訴立案的賴債戶、釘子戶資料,確保起訴一戶勝訴一戶,執行一戶清理一戶。

3、按時準確給內勤提供上報有關本部門的各種數據和進度,時刻關注每宗案件的進展和變化情況,及時采取必要措施,確保司法介

入案件貸款無損失。

【資產管理制度主要監控的風險點2】

外部環境風險點及防控措施:

1、風險點:社會交往不注意把握分寸,容易造成不良影響。 防控措施:提高交友標準,注意時間和場合。

2、風險點:不能很好地抵御市場經濟的沖擊,受“人情關”、“金錢關”的困擾,不能正確把握自己,違背原則辦事。 防控措施:樹立正確的價值觀、地位觀、權力觀、財富觀,正確處理好工作與個人之間的關系,自覺抵御市場經濟和人為因素沖擊。

3、風險點:人情關系復雜,處理人情與權力關系不恰當,可能違反政策規定,造成工作失誤。 防控措施:嚴格執行制度,堅持大事講原則,小事講風格。正確對待工作和人情之間的關系,不循私枉法,不優親厚友。

4、風險點:在日常管理工作中接受親朋好友或關系戶的說情和吃請的風險。 防控措施:加強學習,提高理論水平,加大矛盾糾紛調處力度,加強自律,并自覺接受黨員干部、群眾監督。

5、風險點:親屬鼓動違法亂紀,干涉日常工作事務。 防控措施:嚴格遵守《廉政準則》,自覺接受各級組織和人民群眾的監督。

6、風險點:八小時以外生活情趣隨波逐流。防控措施:提高自律意識,樹立正確的人生觀、價值觀,自覺接受群眾監督。

7、風險點:在公務接待中可能存在鋪張浪費的風險。 防控措施:嚴格按照接待標準,不搞特殊化。 思想道德風險點及防控措施:

1、風險點:不加強學習,不用政治理論武裝頭腦; 防控措施:加強政治理論學習,時刻保持清醒的頭腦。

2、、風險點:不認真貫徹落實上級黨委的決策決議。 防控措施:講政治、顧大局,思想上與上級保持高度一致,嚴格執行上級政策,不陽奉陰違、不搞陰謀詭計。

3、、風險點:以工作忙為借口,不愛加強學習,尤其是政治理論學習。 防控措施:每天安排一個小時的政治理論學習時間,不因工作忙而忽略。

4、、風險點:遇事退縮,不敢承擔責任,存在事不關己高高掛起思想,對身邊的事不關心,不過問。 防控措施:增強責任心,始終保持向上的工作激情,敢于面對各種困難和風險,遇事敢擔當,不退縮。

5、風險點:放松政治理論學習,理想信念動搖,世界觀、人生觀發生偏差。 防控措施:加強政治理論學習和黨性修養,提高政策理論水平和政治素質,增強責任感、自信心和意志力。

6、風險點:忽視黨風廉政建設,廉政自律意識不強,出現違規違紀行為風險。 防控措施:認真履行“一崗雙責”,牢固樹立廉潔勤政意識,堅守廉政防線。

7、風險點:在工作中可能存在利用職權或職務上的影響為自己、親屬、朋友謀取不正當利益的風險。 防控措施:加強學習教育,正確行使權力,嚴格遵守《廉政準則》,定期報告個人有關事項,自覺接受各級組織和人民群眾的監督。

8、風險點:工作作風漂浮,不深入基層,容易造成形式主義。 防控措施:堅持“一線工作法”,干部在一線工作,責任在一線落實,效果在一線實現。

9、風險點:弄虛作假,以權謀私,利用手中的權利索要或收受他人好處,為他人謀取私利。防控措施:認真執行廉潔自律規定,嚴于律已,以身作則,堅持民主集中制,嚴格監督管理,嚴格執行個人重大事項報告制度。

制度機制風險點及防控措施:

1、風險點:在制度的執行過程中,發現有些制度訂立不夠科學嚴謹,缺乏時效性,沒有約束力,不能及時對其修改、補充和完善,可能造成工作中管理偏差。 防控措施:根據工作需要,定期梳理、完善各項規章制度。逐步實現各形成按制度辦事的行為規范。

2、風險點:落實黨風廉政責任制不夠,廉潔自律要求不嚴。防控措施:提高思想認識,從嚴要求自己

3、風險點:對規章管理制度執行不力。防控措施:認真貫徹執行有關規定。

4、風險點:對已訂立的制度監督檢查不夠,可能導致制度不能得有到效落實,不能充分發揮應有的作用。防控措施:加強對規章制度執行情況的檢查、監督。對不能嚴格按規章制度辦事的責任人,依法依紀追究

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